目录
第一部分 四川省科学技术协会机关概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省科学技术协会2024机关年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省科学技术协会机关2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省科学技术协会机关概况
一、基本职能及主要工作
(一)省科协机关职能简介。
省科协机关是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市(州)科协组成的科技工作者的群众组织,是省委领导的人民团体,是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是:
1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
2. 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。
3. 维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4. 开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。
5. 开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。
6. 组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
7.对所属省级学会、协会、研究会进行管理,对市(州)科协进行业务指导。
8. 承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。
(二)省科协机关2024年重点工作。
2024年,省科协将深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神,团结带领广大科技工作者更加坚定以习近平总书记对科协“四服务”重要指示为统揽,全面深化“天府科技云服务”,突出抓好科技供需、科普供需两端,畅通中间对接渠道,创新推动科技创新和科技成果转化同时发力、持续发力,以实际行动为加快培育新质生产力贡献科协力量。
(一)始终聚焦群团组织第一属性,进一步提升科协组织政治引领、政治吸纳能力
持续深入宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,围绕省委中心大局,服务以县域为重要切入点的城乡融合发展,助力“四化同步、城乡融合、五区共兴”。加强对科技工作者思想政治教育,大力弘扬科学家精神,认真筹备并开好四川省第十次代表大会。
(二)始终聚焦科协工作首位职责,进一步提升精准服务广大科技工作者能力
持续加强天府科技云平台建设,不断完善天府科技云平台功能。持续深化供给侧“保姆式”服务,大力实施天府科技云科创工作室“旗舰”引领行动、天府科技云专家团“深耕”赋能行动、天府科技云科技社团能力提升行动、天府科技云“保姆式”服务提质增效行动,推动广大科技工作者更加自主、自觉、自发上天府科技云提供科技服务。依托天府科技云持续推进“以能力和贡献为导向”的人才评价机制,充分激发科技工作者创新创造内生动力。办好第四届川渝科技学术大会。
(三)始终聚焦发挥企业创新主体作用,进一步提升精准服务创新驱动发展能力
持续实施天府科技云需求侧“保姆式”服务十三项措施,以“保姆式”服务帮助企事业单位发布科技服务需求、科技成果需求、高新技术需求、科技攻关需求,帮助企事业单位破解人才瓶颈、技术瓶颈,推动广大企事业单位更加自主、自觉、自发上天府科技云,更加智能便捷的获取最优科技解决方案。高质量办好第三届、第四届“科创会”,持续优化院士(专家)工作站建设,持续推进院士(专家)工作站云上旗舰店建设。
(四)始终聚焦打造“授人以渔”智慧科普新范式,进一步提升精准服务全民科学素质能力
持续深化“抓两头、强中间”的智慧科普体系改革,持续实施科普侧“保姆式”服务十条措施,全力抓好“科普创作者计划”,持续推进“一村一名科普信息传播员”计划,不断丰富天府科技云优质科普供给,让广大城乡群众更加自主、自觉、自发上天府科技云,获取科普知识。大力实施“科普科幻想象力教育工程”,开展青少科技教育。办好首届川渝科普大会、第七届乡土人才大赛。组织、引导全省驻村工作组依托天府科技云,大力推进科技人才、科技服务、科技成果、科普资源进乡村,着力破解乡村振兴人才引不来、科技服务找不到、科普需求跟不上等难题。
(五)始终聚焦创新大数据决策运用,进一步提升精准服务党委政府科学决策能力
持续优化、完善天府科技云平台数据收集、汇总、整理等功能,进一步加强精准大数据维护和安全保障,强化数据的分类整理,时时为党和政府开展科学普及,制定科技、人才、产业政策等提供更加精准、更加全面的数据支撑,让全省每个企事业单位任何科技需求、人才需求都能通过天府科技云智能便捷的找到答案。
(六)始终聚焦信息化、数字化创新改革,进一步提升科协系统治理现代化
持续提升省市县三级云服务中心服务效能,在条件成熟的产业园区建设服务中心,加强“专职保姆”队伍建设,全面深化全员常态“保姆式”服务。以天府科技云为抓手,深入实施现代化精准绩效管理、精准资金分配,运用平台精准大数据准确评估各地年度工作绩效,真正体现以实干和实绩论英雄的政绩导向。
二、机构设置
本单位是省科协的二级预算单位,无下属预算单位。
第二部分 四川省科学技术协会机关2024年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 四川省科学技术协会机关2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,省科协机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省科协2024年收支预算总数4302.34万元,比2023年收支预算总数增加280.83万元,主要原因是压缩本单位一般性项目经费的同时,新增阶段性重点项目省科协第十次代表大会,新增非财政拨款收入和上年结转收入。
(一)收入预算情况
省科协机关2024年收入预算4302.34万元,其中:上年结转230.22万元,占5.35%;一般公共预算拨款收入4072.12万元,占94.65%。
(二)支出预算情况
省科协机关2024年支出预算4302.34万元,其中:基本支出2037.57万元,占47.36%;项目支出2264.77万元,占52.64%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省科协机关2024年财政拨款收支预算总数4289.96万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加268.45万元,主要原因是是压缩本单位一般性项目经费的同时,新增阶段性重点项目省科协第十次代表大会和上年结转收入。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4072.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入217.84万元;支出包括:一般公共服务支出14.10万元、教育支出75万元、科学技术支出3871.56万元、社会保障和就业支出124.29万元、卫生健康支出100.27万元、住房保障支出104.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
省科协机关2024年一般公共预算当年拨款4072.12万元,比2023年预算数增加50.61万元,主要原因是是压缩本单位一般性项目经费的同时,新增阶段性重点项目省科协第十次代表大会。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出14.10万元,占0.35%;教育支出75万元,占1.84%;科学技术支出3653.72万元,占89.73%;社会保障和就业支出124.29万元,占3.05%;卫生健康支出100.27万元,占2.46%;住房保障支出104.74万元,占2.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为14.1万元,主要用于:中国共产党事务的支出。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为75万元,主要用于省科协科普宣传教育培训支出。。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1373.08万元,主要用于省科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。
4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为260.19万元,主要用于科协机关日常运行的非定额公用支出及设备购置支出。
5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2024年预算数为300万元,主要用于开展科普活动及天府科技云服务工作。
6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2024年预算数为345.18万元,要用于学术交流及科技人才工作。
7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2024年预算数为1375.27万元,主要用于科学技术普及方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为124.29万元,主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为82.05万元,原主要用于行政机关基本医疗保险缴费的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为18.22万元,原主要用于公务员医疗补助的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为104.74万元,主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省科协机关2024年一般公共预算基本支出2037.57万元,其中:
人员经费1469.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、奖励金。
公用经费568.03万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省科协机关2024年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元,其中:公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元,执行中,若确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费较2023年预算下降7.41%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神,减少接待次数与规模。
2024年公务接待费计划用于上级部门和省市交流调研互访及我省市州科协的业务接待活动。
(二)公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车6辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
省科协机关2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省科协机关2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,省科协机关的机关运行经费财政拨款预算为520.53万元,比2023年预算增加118.3万元,增长22.73%。主要原因是压缩一般性支出,新增省科协第十次代表大会阶段性项目。
(二)政府采购情况
2024年,省科协机关安排政府采购预算945.35万元,其中,政府采购货物预算7.35万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算938万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,省科协机关所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年省科协机关开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算2602.58万元。其中:运转类项目13个,涉及预算2411.48万元;特定目标类项目2个,涉及预算191.10万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。
4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)
主要用于下属事业单位基本支出和资本性支出。
7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。
8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。
10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。
11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。
12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。
13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。
14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。
15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。
16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。
17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。
23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本
医疗保险缴费的支出。
25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。
26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
27. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
28. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。