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2022年度四川省青少年科技中心单位决算
发布日期:2023年09月06日 09时00分01秒

目录

公开时间:2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省青少年科技中心主要承担组织推动强少年科技工作,开展青少年科技活动,科技教育资源的开发与服务,实施青少年科技创新后备人才培养计划等工作。

具体职责:1.组织开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等青少年科技活动。  2.组织开展科技教育资源的开发、开放、共享与服务工作。组织实施省科协青少年科技创新后备人才培养计划、青少年高校科学营等活动。3.开展与青少年科技工作相关的国际和港澳台合作、交流活动。4.指导全省科协系统青少年科技工作,推动科协系统开展青少年科普活动。5.承担省青少年科技辅导协会办事机构的有关工作。6.完成省科协机关交办的其他工作。

二、机构设置

四川省青少年科技中心2022年年末独立编制及核算机构数1个,无增减变化。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计461万元,与2021年相比,收、支总计各增加55.56万元,增加31.76%。主要变动原因为新增一名转正人员、退休人员生活补贴标准提高等。

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图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计230.5万元,其中:其中:一般公共预算财政拨款收入230.5万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计230.5万元,其中:2022年本年支出合计230.5万元,其中:基本支出131.12万元,占57%;项目支出99.38万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计461万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.56万元,增长31.76%。主要变动原因是新增一名转正人员;退休人员生活补贴标准提高等

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图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出230.5万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.56万元,增长31.76%。主要变动原因是新增一名转正人员;退休人员生活补贴标准提高等。

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图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出230.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出202.64万元,占87.91%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.8万元,占7.29%;卫生健康支出4.88万元,占2.12%;住房保障支出6.18万元,占2.68%。

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图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为203.5,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元。

2.教育(类): 支出决算为0万元。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 支出决算为98.01万元,完成预算99.37%,决算数小于预算数的原因是其他工资福利中体检费实际支出小于年初预算数。科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技中心(项)104.63万元,完成预算98.25%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响,出差活动减少。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为4.33万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.33万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.12万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.18万元,完成预算99%。决算数小于预算数的原因是公积金增加经费退回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出131.12万元,其中:

人员经费84.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
  公用经费46.13万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与2021年持平,无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,今年未安排,与去年一致,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%,今年未安排,与去年一致,无增减变化;公务接待费支出决算0万元,占0%,今年未安排,与去年一致,无增减变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平,无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平,无增减变化。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。与2021年持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元。与2021年持平,无增减变化。

3.公务接待费支出0万元0。公务接待费支出决算与2021年持平,无增减变化。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,与2021年持平,无增减变化。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,与2021年持平,无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川省青少年科技中心机关运行经费支出0万元,与2021年决算数持平,无增减变化。

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省青少年科技中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省青少年科技中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对工资性支出项目、单位缴费、离退休人员经费等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出;

3.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。                                                            

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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第五部分 附表

2022年度四川省青少年科技活动中心决算附表.xls


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